Zobrazených 1111 - 1140 dokumentov z celkového počtu 2744.
| Číslo dokumentu | Typ dokumentu | Názov | Suma | Zmluvná strana/dodávateľ | Viac informácií | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250274 | Faktúra | dodávka vody 3/2025 | 19,64 € |
AQUA PRO EUROPE a.s. IČO: 50886771 Pod Furčou 7, Košice, 04001 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250273 | Faktúra | CKSS-havarijná služba 4/25 | 98,40 € |
BPMK IČO: 44518684 Južné nábrežie č.13, Košice, 04219 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250272 | Faktúra | paušal 4/25-odstávka pri havárií | 83,64 € |
BPMK IČO: 44518684 Južné nábrežie č.13, Košice, 04219 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250271 | Faktúra | prenájom Aunoia 4/25 | 840,00 € |
AUNOIA Pharma s.r.o. IČO: 55325751 Žirany 876, Žirany, 95174 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250270 | Faktúra | CKSS plyn 21.3.-30.4. | 3085,00 € |
SPP a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250269 | Faktúra | za TV karty 3/25 | 660,00 € |
ALFA SAT s.r.o. IČO: 46124888 Jana Hunyadiho 8, Moldava "/ Bodvou, 04501 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250268 | Faktúra | servis TV rozvodov 3/25 | 61,50 € |
ALFA SAT s.r.o. IČO: 46124888 Jána Hunyadiho 8, Moldava nad Bodvou, 04501 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250267 | Faktúra | plyn 4/25 - ZpS | 168,00 € |
SPP, a. s. IČO: 35815256 Moldavská 12, P.O.BOX 87, Košice, 04011 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250266 | Faktúra | CKSS-chlieb,pečivo 17.2.-28.2. | 144,59 € |
FIPEK s.r.o. IČO: 45897077 Remetske Hámre 85, Remetske Hámre, 07241 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250265 | Faktúra | CKSS-chlieb, pekár.výrobky 3.3.-14.3. | 183,68 € |
FIPEK s.r.o. IČO: 45897077 Remetske Hámre 85, Remetske Hámre, 07241 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250264 | Faktúra | CKSS-mäso, mäsové výrobky 11.3.-20.3. | 303,21 € |
Cimbaľák s.r.o. IČO: 36473219 Duklianska 17A/3579, Bardejov, 08501 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250263 | Faktúra | voda, stočné 3/2025 | 3251,74 € |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s. IČO: 36570460 Komenského 50, Košice, 04248 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250262 | Faktúra | oprava práčky a sušičky | 276,75 € |
BESEP s.r.o. IČO: 54132932 Alexandra Matušku 6414/2, Prešov, 08001 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250261 | Faktúra | hygienické potreby - ZpS | 514,26 € |
ILLE-papier-servis SK IČO: 36226947 Lichardová 16, Skalica, 90901 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250260 | Faktúra | CKSS-servis výťahov I.Q.2025 | 442,80 € |
Tuchyňa-výťahy s.r.o. IČO: 45378398 Letná 27, Košice, 04001 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250259 | Faktúra | servis, údržba výťahov I.Q.2025 | 732,47 € |
Tuchyňa-výťahy s.r.o. IČO: 45378398 Letná 27, Košice, 04001 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250258 | Faktúra | odvoz NO 3/25 ZpS+ZOS | 52,00 € |
EKOSERVIS Košice s.r.o IČO: 46549811 Podnikateľská 20, Košice, 04017 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250257 | Faktúra | dezinfekčné prostr. | 1551,24 € |
TOPO- Ing. Anton Ferenc IČO: 32923244 Železničiarska 19, Prešov, 08001 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250256 | Faktúra | čistiace a hygien.potreby | 2659,00 € |
TOPO- Ing.Anton Ferenc IČO: 32923244 Železničiarska 19, Prešov, 08001 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250255 | Faktúra | mobilné telefony 3/2025 | 419,25 € |
Orange Slovensko a.s. IČO: 35697270 Metodova 8, Bratislava, 82108 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 20250254 | Faktúra | odborná prax 3/2025 | 320,00 € |
Stredná odborná škola IČO: 35570172 Bocatiová 1, Košice, 04001 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:19 |
| 2025063 | Objednávka | Ubytovanie na konferenciu APSS pre 3 osoby/ 1 noc | 301,50 € |
GRAND Hotel BELLEVUE, a.s. IČO: 35781319 Horný Smokovec 21, Vysoký Tatry, 06201 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:17 |
| 2025062 | Objednávka | Revízie rehabilitačných prístrojov (elektrická + BTK) podľa zoznamu | 737,39 € |
DOBRAMED s.r.o. IČO: 55464980 Hrašovík 91, Rozhanovce, 04442 |
Viac informácií | 3. apríl 2025 13:17 |
| 42/2025 | Zmluva | Dohoda o odbornej a diplomovej praxi študenta Patrika Popoviča | 0,00 € |
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove IČO: 17070775 Ul. 17. novembra 6600/1, 080 01 Prešov |
Viac informácií | 1. apríl 2025 8:04 |
| 41/2025 | Zmluva | Zmluva o dielo | 725416,03 € |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. IČO: 44518684 Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
Viac informácií | 28. marec 2025 15:06 |
| 20250253 | Faktúra | CKSS- ovocie a zelenina 3.2.-14.2. | 545,44 € |
HORTI s.r.o. IČO: 43792782 Južná trieda 66, Košice, 04001 |
Viac informácií | 25. marec 2025 14:28 |
| 20250252 | Faktúra | CKSS servis rohoží a osviežovača | 161,87 € |
Profichemia s.r.o. IČO: 52231607 Bencíkovej 1/A, Bratislava, 82103 |
Viac informácií | 25. marec 2025 14:28 |
| 20250251 | Faktúra | Miska transparentná 4x630ks | 316,16 € |
G-PACK s.r.o. IČO: 31734111 Jarmočná 2, Košice, 04115 |
Viac informácií | 25. marec 2025 14:28 |
| 20250250 | Faktúra | malinová torta 60ks-jubilanti | 170,40 € |
Adzima s.r.o. IČO: 54786916 Ďurďošík 26, Bidovce, 04445 |
Viac informácií | 25. marec 2025 14:28 |
| 20250249 | Faktúra | chlieb a pekárenské výrobky1.-15.3.2025 | 1454,29 € |
FIPEK s.r.o. IČO: 45897077 Remetske Hámre 85, Remetske Hámre, 07241 |
Viac informácií | 25. marec 2025 14:28 |