Typ dokumentu: | Faktúra |
Číslo dokumentu: | 20240841 |
Názov dokumentu / predmet: | tonery |
Dátum doručenia: | 18. december 2024 |
Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 71/2022 |
Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2024191 |
Suma: | 1281,50 € |
Zverejnené v systéme: | 23. december 2024 9:31 |
Názov dodávateľa: | 247 services s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Vodárenska 3, Košice, 04001 |
IČO dodávateľa: | 45944601 |
Neexistujú žiadne prílohy |