Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice

Detail dokumentu

Informácie o dokumente

Typ dokumentu: Faktúra
Číslo dokumentu: 20240841
Názov dokumentu / predmet: tonery
Dátum doručenia: 18. december 2024
Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: 71/2022
Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: 2024191
Suma: 1281,50 €
Zverejnené v systéme: 23. december 2024 9:31

Dodávateľ

Názov dodávateľa: 247 services s.r.o.
Adresa dodávateľa: Vodárenska 3, Košice, 04001
IČO dodávateľa: 45944601

Prílohy

Neexistujú žiadne prílohy

Súvisiace dokumenty

Poradie súvisiaceho dokumentu: 1
Typ dokumentu: Objednávka
Názov dokumentu: Tonery do tlačiarní
Odkaz na dokument: