Typ dokumentu: | Faktúra |
Číslo dokumentu: | 20250101 |
Názov dokumentu / predmet: | oprava Jumper (brzdy) |
Dátum doručenia: | 10. február 2025 |
Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025022 |
Suma: | 612,44 € |
Zverejnené v systéme: | 14. február 2025 15:38 |
Názov dodávateľa: | Auto SWAM s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Vozárova 1, Košice-Barca, 04017 |
IČO dodávateľa: | 56127286 |
Neexistujú žiadne prílohy |
Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |