Typ dokumentu: | Faktúra |
Číslo dokumentu: | 20250329 |
Názov dokumentu / predmet: | CKSS-chlieb a pekárenské výrobky 17.3.-31.3. |
Dátum doručenia: | 11. apríl 2025 |
Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 36/2024 |
Suma: | 242,10 € |
Zverejnené v systéme: | 22. apríl 2025 13:40 |
Názov dodávateľa: | FIPEK s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Remetske Hámre 85, Remetske Hámre, 07241 |
IČO dodávateľa: | 45897077 |
Neexistujú žiadne prílohy |