Typ dokumentu: | Faktúra |
Číslo dokumentu: | 20250380 |
Názov dokumentu / predmet: | Údržbar. materiál-elektro 3/25 |
Dátum doručenia: | 5. máj 2025 |
Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025023 |
Suma: | 236,14 € |
Zverejnené v systéme: | 6. máj 2025 14:57 |
Názov dodávateľa: | KONEX elektro s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Rastislavova 7, Košice, 04001 |
IČO dodávateľa: | 31680569 |
Neexistujú žiadne prílohy |