Typ dokumentu: | Faktúra |
Číslo dokumentu: | 20250387 |
Názov dokumentu / predmet: | CKSS-čistiace,hygien. potreby |
Dátum doručenia: | 5. máj 2025 |
Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 49/2024 |
Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025084 |
Suma: | 239,48 € |
Zverejnené v systéme: | 6. máj 2025 14:57 |
Názov dodávateľa: | TOPO- Ing.Anton Ferenc |
Adresa dodávateľa: | Železničiarska 19, Prešov, 08001 |
IČO dodávateľa: | 32923244 |
Neexistujú žiadne prílohy |