Typ dokumentu: | Faktúra |
Číslo dokumentu: | 20250420 |
Názov dokumentu / predmet: | prepravky 16.4.-29.4. |
Dátum doručenia: | 12. máj 2025 |
Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 27/2024 |
Suma: | 96,80 € |
Zverejnené v systéme: | 19. máj 2025 15:15 |
Názov dodávateľa: | HORTI s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Južná trieda 66, Košice, 04001 |
IČO dodávateľa: | 43792782 |
Neexistujú žiadne prílohy |
Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |