Typ dokumentu: | Faktúra |
Číslo dokumentu: | 20250430 |
Názov dokumentu / predmet: | CKSS-tlačiareň 2ks |
Dátum doručenia: | 14. máj 2025 |
Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 71/2022 |
Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025075 |
Suma: | 598,00 € |
Zverejnené v systéme: | 19. máj 2025 15:15 |
Názov dodávateľa: | 247 services s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Vodárenska 3, Košice, 04001 |
IČO dodávateľa: | 45944601 |
Neexistujú žiadne prílohy |