Typ dokumentu: | Faktúra |
Číslo dokumentu: | 20250457 |
Názov dokumentu / predmet: | čistiace a hygien.potreby |
Dátum doručenia: | 20. máj 2025 |
Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 49/2024 |
Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025096 |
Suma: | 1908,18 € |
Zverejnené v systéme: | 9. jún 2025 15:25 |
Názov dodávateľa: | TOPO- Ing.Anton Ferenc |
Adresa dodávateľa: | Železničiarska 19, Prešov, 08001 |
IČO dodávateľa: | 32923244 |
Neexistujú žiadne prílohy |
Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |