Typ dokumentu: | Faktúra |
Číslo dokumentu: | 20240158 |
Názov dokumentu / predmet: | čistiace,hygien. potreby |
Dátum doručenia: | 21. marec 2024 |
Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 28/2023 |
Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2024029 |
Suma: | 1934,92 € |
Zverejnené v systéme: | 27. marec 2024 13:06 |
Názov dodávateľa: | TOPO- Ing.Anton Ferenc |
Adresa dodávateľa: | Železničiarska 19, Prešov, 08001 |
IČO dodávateľa: | 32923244 |
Neexistujú žiadne prílohy |
Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |