Typ dokumentu: | Faktúra |
Číslo dokumentu: | 20250694 |
Názov dokumentu / predmet: | dezinfekčné prostriedky |
Dátum doručenia: | 11. júl 2025 |
Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | KZ č. 34/2025 |
Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025166 |
Suma: | 2327,20 € |
Zverejnené v systéme: | 14. júl 2025 14:12 |
Názov dodávateľa: | TOPO- Ing. Anton Ferenc |
Adresa dodávateľa: | Železničiarska 19, Prešov, 08001 |
IČO dodávateľa: | 32923244 |
Neexistujú žiadne prílohy |
Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |