Typ dokumentu: | Faktúra |
Číslo dokumentu: | 20250832 |
Názov dokumentu / predmet: | CKSS-chlieb a pekárenské výrobky 1.8.-15.8. |
Dátum doručenia: | 21. august 2025 |
Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 36/2024 |
Suma: | 267,91 € |
Zverejnené v systéme: | 2. september 2025 10:10 |
Názov dodávateľa: | FIPEK s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Remetske Hámre 85, Remetske Hámre, 07241 |
IČO dodávateľa: | 45897077 |
Neexistujú žiadne prílohy |
Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |