Typ dokumentu: | Faktúra |
Číslo dokumentu: | 20250839 |
Názov dokumentu / predmet: | CKSS-ovocie, zelenina, zemiaky 1.8.-15.8. |
Dátum doručenia: | 26. august 2025 |
Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 132/2024 |
Suma: | 679,45 € |
Zverejnené v systéme: | 2. september 2025 10:10 |
Názov dodávateľa: | HORTI s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Južná trieda 66, Košice, 04001 |
IČO dodávateľa: | 43792782 |
Neexistujú žiadne prílohy |
Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |