Typ dokumentu: | Faktúra |
Číslo dokumentu: | 20250902 |
Názov dokumentu / predmet: | kancelárske potreby |
Dátum doručenia: | 8. september 2025 |
Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025215 |
Suma: | 556,38 € |
Zverejnené v systéme: | 16. september 2025 12:01 |
Názov dodávateľa: | TSV PAPIER Tibor Varga |
Adresa dodávateľa: | Vajanského 80, Lučenec, 98401 |
IČO dodávateľa: | 32627211 |
Neexistujú žiadne prílohy |
Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |