Typ dokumentu: | Faktúra |
Číslo dokumentu: | 20250907 |
Názov dokumentu / predmet: | oprava kúpelni pre upratovačky |
Dátum doručenia: | 9. september 2025 |
Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025210 |
Suma: | 8708,40 € |
Zverejnené v systéme: | 16. september 2025 12:01 |
Názov dodávateľa: | POLYSTAV s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Irkutská 17, Košice, 04012 |
IČO dodávateľa: | 47648511 |
Neexistujú žiadne prílohy |
Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |