Typ dokumentu: | Faktúra |
Číslo dokumentu: | 20250934 |
Názov dokumentu / predmet: | CKSS-ovocie, zelenina, zemiaky 2.9.-13.9. |
Dátum doručenia: | 18. september 2025 |
Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 132/2024 |
Suma: | 473,88 € |
Zverejnené v systéme: | 2. október 2025 14:42 |
Názov dodávateľa: | HORTI s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Južná trieda 66, Košice, 04001 |
IČO dodávateľa: | 43792782 |
Neexistujú žiadne prílohy |
Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |