Typ dokumentu: | Faktúra |
Číslo dokumentu: | 20250938 |
Názov dokumentu / predmet: | Údržbar. materiál 9/25 |
Dátum doručenia: | 18. september 2025 |
Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025024 |
Suma: | 198,94 € |
Zverejnené v systéme: | 2. október 2025 14:42 |
Názov dodávateľa: | Farby Kušnír, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Kavečianska cesta 1/B, Košice, 04001 |
IČO dodávateľa: | 4756483 |
Neexistujú žiadne prílohy |