| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20251067 |
| Názov dokumentu / predmet: | CKSS-dezinfekčné prostriedky |
| Dátum doručenia: | 20. október 2025 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | KZ č. 34/2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025247 |
| Suma: | 354,20 € |
| Zverejnené v systéme: | 28. október 2025 13:28 |
| Názov dodávateľa: | TOPO- Ing. Anton Ferenc |
| Adresa dodávateľa: | Železničiarska 19, Prešov, 08001 |
| IČO dodávateľa: | 32923244 |
| Neexistujú žiadne prílohy |