| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20251187 |
| Názov dokumentu / predmet: | prepravky 3.11-14.11. |
| Dátum doručenia: | 19. november 2025 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 27/2024 |
| Suma: | 172,35 € |
| Zverejnené v systéme: | 27. november 2025 15:04 |
| Názov dodávateľa: | HORTI s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Južná trieda 66, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 43792782 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |