| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20251274 |
| Názov dokumentu / predmet: | CKSS-čistiace,hygien. potreby |
| Dátum doručenia: | 9. december 2025 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2025314 |
| Suma: | 301,92 € |
| Zverejnené v systéme: | 11. december 2025 14:18 |
| Názov dodávateľa: | TOPO- Ing.Anton Ferenc |
| Adresa dodávateľa: | Železničiarska 19, Prešov, 08001 |
| IČO dodávateľa: | 32923244 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |