Typ dokumentu: | Faktúra |
Číslo dokumentu: | 20240327 |
Názov dokumentu / predmet: | čistiace,hygien. potreby |
Dátum doručenia: | 30. máj 2024 |
Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 59/2023 |
Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2024060 |
Suma: | 1855,97 € |
Zverejnené v systéme: | 19. jún 2024 18:19 |
Názov dodávateľa: | Ing.Tomáš Dzurňák - D&D |
Adresa dodávateľa: | Južná trieda 78, Košice, 04001 |
IČO dodávateľa: | 14382857 |
Neexistujú žiadne prílohy |
Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |