| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20240327 |
| Názov dokumentu / predmet: | čistiace,hygien. potreby |
| Dátum doručenia: | 30. máj 2024 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 59/2023 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2024060 |
| Suma: | 1855,97 € |
| Zverejnené v systéme: | 19. jún 2024 18:19 |
| Názov dodávateľa: | Ing.Tomáš Dzurňák - D&D |
| Adresa dodávateľa: | Južná trieda 78, Košice, 04001 |
| IČO dodávateľa: | 14382857 |
| Neexistujú žiadne prílohy |
| Neexistujú žiadne súvisiace dokumenty |