| Typ dokumentu: | Faktúra | 
| Číslo dokumentu: | 20240589 | 
| Názov dokumentu / predmet: | čistiace a hygien.potreby | 
| Dátum doručenia: | 24. september 2024 | 
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 49/2024 | 
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2024118 | 
| Suma: | 2012,83 € | 
| Zverejnené v systéme: | 27. september 2024 17:14 | 
| Názov dodávateľa: | TOPO- Ing.Anton Ferenc | 
| Adresa dodávateľa: | Železničiarska 19, Prešov, 08001 | 
| IČO dodávateľa: | 32923244 | 
| Neexistujú žiadne prílohy |