| Typ dokumentu: | Faktúra |
| Číslo dokumentu: | 20240589 |
| Názov dokumentu / predmet: | čistiace a hygien.potreby |
| Dátum doručenia: | 24. september 2024 |
| Zmluva na základe ktorej bol dokument vytvorený: | 49/2024 |
| Číslo objednávky na základe ktorej bola faktúra vystavená: | 2024118 |
| Suma: | 2012,83 € |
| Zverejnené v systéme: | 27. september 2024 17:14 |
| Názov dodávateľa: | TOPO- Ing.Anton Ferenc |
| Adresa dodávateľa: | Železničiarska 19, Prešov, 08001 |
| IČO dodávateľa: | 32923244 |
| Neexistujú žiadne prílohy |