Zobrazených 31 - 60 dokumentov z celkového počtu 1611.
Číslo dokumentu | Typ dokumentu | Názov | Suma | Zmluvná strana/dodávateľ | Viac informácií | Zverejnené |
---|---|---|---|---|---|---|
20250232 | Faktúra | mraz.ryby, zelenina a hlboko mraz.výrobky 1.3.-14.3. | 442,84 € |
INMEDIA, spol.s r.o. IČO: 36019208 Námestie SNP 11, Zvolen, 96001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
20250231 | Faktúra | mlieko, mliečné výrobky, vajcia 1.3.-14.3. | 2353,09 € |
INMEDIA, spol.s r.o. IČO: 36019208 Námestie SNP 11, Zvolen, 96001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
20250230 | Faktúra | základné potraviny 1.3.-14.3. | 2559,39 € |
INMEDIA, spol.s r.o. IČO: 36019208 Námestie SNP 11, Zvolen, 96001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
20250229 | Faktúra | webinár- aplikácia cestovných náhrad | 28,00 € |
Regionál.vzdelávacie centrum IČO: 31268650 Hlavná 68, Košice, 04001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
20250228 | Faktúra | zhotovenie výkresov - úpravy D a C | 350,00 € |
Ing. Dana Knappová IČO: 40795527 Krakovská 5, Košice, 04011 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
20250227 | Faktúra | CKSS- odvoz trieden.odpadu 2/25 | 32,63 € |
KOSIT a.s. IČO: 36205214 Rastislavova 98, Košice, 04001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
20250226 | Faktúra | odvoz papiera 2/25 | 58,06 € |
KOSIT a.s. IČO: 36205214 Rastislavova 98, Košice, 04001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
20250225 | Faktúra | nakreditovanie karty Edenred 3/2025 | 17229,08 € |
Ticket Service, s.r.o. IČO: 52005551 Karadžičova 8, Bratislava, 82015 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
20250224 | Faktúra | CKSS- odstránenie závad po revízií plynu | 265,00 € |
Srpoň Roman- Ergos IČO: 14349451 Gerlachovská 21, Košice, 04001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
20250223 | Faktúra | CKSS-odborná skúška plynového zariadenia /útulok/ | 200,00 € |
Srpoň Roman- Ergos IČO: 14349451 Gerlachovská 21, Košice, 04001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
20250222 | Faktúra | odbor.skúška plyn.zariadenia v ZpS | 440,00 € |
Srpoň Roman- Ergos IČO: 14349451 Gerlachovská 21, Košice, 04001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
20250221 | Faktúra | CKSS-mäso,mäsové výrobky 21.2.-28.2. | 347,20 € |
Cimbaľák s.r.o. IČO: 36473219 Duklianska 17A/3579, Bardejov, 08501 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
20250220 | Faktúra | CKSS-kancelárske potreby | 75,60 € |
REFLEX PLUS, Ing. Ondrej Elexa IČO: 35068451 Bernolákova 23, Košice, 04001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
20250219 | Faktúra | kancelárske potreby | 1533,20 € |
REFLEX PLUS, Ing. Ondrej Elexa IČO: 35068451 Bernolákova 23, Košice, 04001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
20250218 | Faktúra | mimoriad.dezinfekč.postrek 5 poschodie | 195,00 € |
DDD služby s.r.o. IČO: 55883036 Mirka Nešpora 12, Prešov, 08001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
20250217 | Faktúra | darčekové poukážky | 6400,00 € |
UpDéjeuner s.r.o. IČO: 53528654 Tomášikova 64A, Bratislava, 83104 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
20250216 | Faktúra | odber kuchynského odpadu 2/2025 | 230,01 € |
INTA s.r.o. IČO: 34129863 Rybárska č.18, Trenčín, 91101 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
20250215 | Faktúra | PZP Jumper+Berlingo 4-6/2025 | 113,93 € |
Kooperatíva poisťovňa IČO: 00585441 Štefániková 4, Bratislava, 81623 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
20250214 | Faktúra | Havarij.poistenie J+B 4/25-6/25 | 214,90 € |
Kooperatíva poisťovňa IČO: 00585441 Štefániková 4, Bratislava, 81623 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
20250213 | Faktúra | postimplementačná podpora 1/25 | 177,54 € |
Omnicom s.r.o. IČO: 36363383 Tomášiková 64, Bratislava, 83104 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
20250212 | Faktúra | UK 2/2025 | 16552,45 € |
Veolia Energia Východné Slovensko s.r.o. IČO: 36179345 Trieda SNP 37, Košice, 04011 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
20250211 | Faktúra | ecolab čistiace prostriedky | 811,80 € |
EKO Servis SK s.r.o. IČO: 47635843 Šoltésová 10, Košice, 0401 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
20250210 | Faktúra | CKSS-ovocie, zelenina, zemiaky 17.2.-28.2. | 463,40 € |
HORTI s.r.o. IČO: 43792782 Južná trieda 66, Košice, 04001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
20250209 | Faktúra | ovocie, zelenina, zemiaky 17.2.-28.2. | 1963,88 € |
HORTI s.r.o. IČO: 43792782 Južná trieda 66, Košice, 04001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
20250208 | Faktúra | prepravky 17.2.-28.2. | 108,63 € |
HORTI s.r.o. IČO: 43792782 Južná trieda 66, Košice, 04001 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
20250207 | Faktúra | mäso, mäsové výrobky 1.2.-28.2. | 7709,59 € |
Cimbaľák s.r.o. IČO: 36473219 Duklianska 17A/3579, Bardejov, 08501 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
20250206 | Faktúra | pevná linka 2/25-ZOS | 2,89 € |
Slovak Telecom IČO: 35763469 Bajkalská 28, Bratislava, 81762 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
20250205 | Faktúra | elektrina 2/2025- ZpS | 5050,04 € |
SSE stredoslov.energetika IČO: 51865467 Pri Rajčianke 48, Žilina, 01047 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
20250204 | Faktúra | elektrina 2/25- ZOS Južná tr. | 152,64 € |
SSE stredoslov.energetika IČO: 51865467 Pri Rajčianke 8591/48, Žilina, 01047 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |
20250203 | Faktúra | prenájom digitál.úradnej tabule 3/25 | 322,26 € |
GALILEO Corporation s.r.o. IČO: 47192941 Čierna Voda 468, Čierna Voda, 92506 |
Viac informácií | 19. marec 2025 18:44 |