Zobrazených 271 - 300 dokumentov z celkového počtu 1232.
Číslo dokumentu | Typ dokumentu | Názov | Suma | Zmluvná strana/dodávateľ | Viac informácií | Zverejnené |
---|---|---|---|---|---|---|
20250044 | Faktúra | CKSS-licencia IS Cygnus 1-3/25 | 1219,51 € |
IRESOFT SK IČO: 55806538 Sládkovičová 861/2, Bratislava, 81106 |
Viac informácií | 6. február 2025 7:50 |
20250043 | Faktúra | oprava Berlingo | 629,85 € |
Auto SWAM s.r.o. IČO: 56127286 Vozárova 1, Košice-Barca, 04017 |
Viac informácií | 6. február 2025 7:50 |
20250042 | Faktúra | CKSS plyn 1/2025 | 3085,00 € |
SPP, a. s. IČO: 35815256 Moldavská 12, P.O.BOX 87, Košice, 04011 |
Viac informácií | 6. február 2025 7:50 |
24009 | Faktúra | Stavebné úpravy v časti D a C | 127927,45 € |
Bytový podnik mesta Košice s.r.o. IČO: 44518684 Južné nábrežie 13, 040 23 Košice |
Viac informácií | 17. január 2025 13:18 |
24008 | Faktúra | Transportný vozík s termokazetami | 2064,14 € |
CORTEC s.r.o. IČO: 45584168 Magnezitárska 2/A, 040 13 Košice |
Viac informácií | 17. január 2025 13:11 |
24007 | Faktúra | Kuchynské zariadenia | 22000,73 € |
CORTEC s.r.o. IČO: 45584168 Magnezitárska 2/A, 040 13 Košice |
Viac informácií | 17. január 2025 13:08 |
24006 | Faktúra | Modernizácia štrukturovanej kabeláže SSPmK | 211539,06 € |
Aricoma Systems s.r.o. IČO: 36396222 Prostějovská 127/D, 080 01 Prešov |
Viac informácií | 10. január 2025 12:54 |
24005 | Faktúra | Elektrický varný kotol | 6509,63 € |
CORTEC s.r.o. IČO: 45584168 Magnezitárska 2/A, 040 13 Košice |
Viac informácií | 9. december 2024 11:48 |
24004 | Faktúra | Umývací automat na podlahy | 1690,00 € |
LUX Prešov s.r.o. IČO: 36478598 Za Kalváriou 118, 080 01 Prešov |
Viac informácií | 1. október 2024 15:29 |
24003 | Faktúra | Vozíky s termokazetami | 5570,88 € |
Gastromarket Tatry IČO: 44733135 8. mája 44, 059 71 Ľubica |
Viac informácií | 10. september 2024 12:33 |
24002 | Faktúra | Nájazdová rampa | 7896,00 € |
Liftega s.r.o. IČO: 51668718 Krásnohorská 4124/1, 048 01 Rožňava |
Viac informácií | 15. júl 2024 12:19 |
24001 | Faktúra | Vyhotovenie projektovej dokumentácie - Hospic | 26370,00 € |
Progressum s.r.o. IČO: 47344806 Jenisejská 59, 040 12 Košice |
Viac informácií | 9. august 2024 12:17 |
20250041 | Faktúra | dezinfekčné prostriedky | 1968,39 € |
Ing.Tomáš Dzurňák - D&D IČO: 14382857 Južná trieda 78, Košice, 04001 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
20250040 | Faktúra | licencia Microsoft IV.Q. | 2181,12 € |
Mesto Košice IČO: 00691135 Tr. SNP 48/A, Košice, 04011 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
20250039 | Faktúra | CKSS-servis rohoží,osviežovač,prenájom stojanu 1/25 | 161,87 € |
Profichemia s.r.o. IČO: 52231607 Bencíkovej 1/A, Bratislava, 82103 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
20250038 | Faktúra | CKSS-chlieb a pekárenské výrobky 8.1.-15.1. | 83,62 € |
FIPEK s.r.o. IČO: 45897077 Remetske Hámre 85, Remetske Hámre, 07241 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
20250037 | Faktúra | oprava výtahu UT300 | 470,84 € |
Tuchyňa-výťahy s.r.o. IČO: 10686886 Letná 27, Košice, 04001 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
20250036 | Faktúra | odvoz NO 1/2025 | 44,00 € |
EKOSERVIS Košice s.r.o IČO: 46549811 Podnikateľská 20, Košice, 04017 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
20250035 | Faktúra | PH 2.1.-15.1.2025 | 66,17 € |
Slovnaft, a. s. IČO: 31322832 Vlčie hrdlo, Bratislava 23, 82412 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
20250034 | Faktúra | prepravky 2.1.-15.1. | 88,19 € |
HORTI s.r.o. IČO: 43792782 Južná trieda 66, Košice, 04001 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
20250033 | Faktúra | ovocie, zelenina, zemiaky 2.1.-15.1. | 2245,63 € |
HORTI s.r.o. IČO: 43792782 Južná trieda 66, Košice, 04001 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
20250032 | Faktúra | CKSS-ovocie, zelenina, zemiaky 3.1.-13.1. | 368,66 € |
HORTI s.r.o. IČO: 43792782 Južná trieda 66, Košice, 04001 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
20250031 | Faktúra | webinár "Individuálne plánovanie"-sociál.úsek | 58,00 € |
Asociácia poskytovateľov soc.služieb v SR IČO: 42170460 Čachtická 17, Bratislava, 83606 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
20250030 | Faktúra | chlieb a pekárenské výrobky 3.1.-15.1. | 1200,92 € |
FIPEK s.r.o. IČO: 45897077 Remetske Hámre 85, Remetske Hámre, 07241 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
20250029 | Faktúra | oprava výťahu UT1600 | 55,35 € |
Tuchyňa-výťahy s.r.o. IČO: 10686886 Letná 27, Košice, 04001 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
20250028 | Faktúra | oprava výťahu UT300 | 30,75 € |
Tuchyňa-výťahy s.r.o. IČO: 10686886 Letná 27, Košice, 04001 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
20250027 | Faktúra | oprava výťahu LT1600 a OT300 | 98,40 € |
Tuchyňa-výťahy s.r.o. IČO: 10686886 Letná 27, Košice, 04001 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
20250026 | Faktúra | IS Cygnus 1-3/2025 | 1961,75 € |
IRESOFT SK IČO: 55806538 Sládkovičová 861/2, Bratislava, 81106 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
20250025 | Faktúra | doručenie strav.karty | 7,87 € |
Ticket Service, s.r.o. IČO: 52005551 Karadžičova 8, Bratislava, 82015 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |
20250024 | Faktúra | Údržbar. materiál | 43,28 € |
Farby Kušnír, s.r.o. IČO: 4756483 Kavečianska cesta 1/B, Košice, 04001 |
Viac informácií | 27. január 2025 14:22 |